北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心2024年度部门决算
日期:2025-09-12 来源:北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心基本情况
根据朝卫发(2017)18号文件,我中心依据业务需求设立23个科室:其中诊疗业务科室17个,行政科室6个。主要承担辖区百姓的就医及辖区公共卫生工作,对周边学校,幼儿园进行疫苗接种及口腔卫生的培训,对65岁老人免费体检,并设立体检中心,方便百姓就医。负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作,对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。我中心下设6个社区卫生服务站,分别为崔各庄地区何各庄社区卫生服务站、崔各庄地区草场地社区卫生服务站、崔各庄地区马泉营社区卫生服务站、崔各庄地区东辛店社区卫生服务站、崔各庄地区奶东社区卫生服务站、崔各庄地区费家村社区卫生服务站。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计15582.92万元,比上年减少240.95万元,下降1.52%。主要原因:工程建设、医疗设备经费等较去年减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计15582.92万元,比上年减少240.95万元,下降1.52%。
1.财政拨款收入4520.09万元,占收入合计的29.01%。其中:一般公共预算财政拨款收入4520.09万元,占收入合计的29.01%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入11047.03万元,占收入合计的70.89%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入15.80万元,占收入合计的0.10%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计15075.29万元,比上年增加945.20万元,增长6.69%,其中:基本支出13329.94万元,占支出合计的88.42%;项目支出1745.35万元,占支出合计的11.58%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4520.09万元,比上年减少336.72万元,下降6.93%。主要原因:上一年度瑞平分中心分址建设及购置办公、医疗设备金额较大,本年瑞平分中心已开诊,建设工程及购置办公、医疗设备较去年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4520.09万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出396.91万元,占本年财政拨款支出8.78%;卫生健康支出4123.18万元,占本年财政拨款支出91.22%;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算356.64万元,2024年度决算396.91万元,完成年初预算的111.29%。
其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算356.64万元,2024年度决算395.71万元,完成年初预算的110.95%。主要原因:根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费,本年新增在编人员3人。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1.20万元。主要原因:本年度年中安排援派人才经费。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算2355.99万元,2024年度决算4123.18万元,完成年初预算的175.01%。其中:
“卫生健康管理事务”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算1.70万元。主要原因:本年度年中安排医疗卫生防治防疫及医疗垃圾处置经费。
“基层医疗卫生机构”(款)2024年度年初预算30.58万元,2024年度决算718.69万元,完成年初预算的2350.20%。主要原因:年中安排瑞平分中心购置医疗设备、社区站装修改造等经费。
“公共卫生”(款)2024年度年初预算2130.65万元,2024年度决算3157.55万元,完成年初预算的148.20%。主要原因:根据本年实际工作量,本年度年中安排基本公共卫生服务及重大传染病防控等项目经费。
“计划生育事务”(款)2024年度年初预算4.90万元,2024年度决算4.90万元,完成年初预算的100%。
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算172.71万元,2024年度决算187.19万元,完成年初预算的108.39%。主要原因:根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险,本年新增在编人员3人。
“老龄卫生健康事务”(款)2024年度年初预算9.03万元,2024年度决算9.03万元,完成年初预算的100%。
“中医药事务”(款)2024年度年初预算1.00万元,2024年度决算37.00万元,完成年初预算的3700.00%。主要原因:本年度年中安排西学中培训及中医药传承工作、中医阁建设等工作经费。
“疾病预防控制事务”(款)2024年度年初预算7.12万元,2024年度决算7.12万元,完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2774.74万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位2024年度未组织因公出国(境);2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因:本单位2024年度未组织公务接待事项。2024年度公务接待费主要用于接待事项。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元,比2024年度年初预算数0万元增加0万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0万元,主要原因:本单位2024年度未购置(更新)公务用车,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元,主要原因:本单位2024年度未进行公务用车运行维护。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额140.30万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出135.97万元,政府采购服务支出4.34万元。授予中小企业合同金额137.30万元,占政府采购支出总额的97.86%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心共有车辆5台;单位价值100万元(含)以上的设备9台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位当年使用支出功能分类项级科目名词解释:
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面的支出 。
2082501社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):反映用于城市社区卫生机构的支出。2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项):反应除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
2101601卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映老龄卫生健康事务方面的支出。
2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101799卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101899卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项):反映除上述项目以外的用于其他疾病预防控制事务方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件